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下列各項中,關于內部審計的表述,錯誤的是()。

2020/4/17
A、內部審計的依據是內部審計準則和相關規定
B、內部審計根據財政部規定的對間依法定期施行
C、內部審計的結果只對本部門本單位負責,對外不起鑒證作用,并向外界保密
D、內部審計受本部門本單位直接領導,獨立性較強

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